Objetivo geral

Desenvolver e aprimorar competências de atuação na gestão pública e, em especial, nos órgãos responsáveis pelo Sistema de Controle Interno de organizações com fins públicos.
 

Objetivos específicos

  • Compreender a evolução dos principais conceitos e modelos voltados para o Sistema de Controles Internos em organizações públicas;
  • Analisar e debater os desafios para assegurar o fortalecimento dos controles internos da gestão nas esferas municipais, estaduais e federais; 

Público-alvo

Profissionais graduados que exerçam funções de secretários de controladorias, assessores, servidores e empregados com atuação profissional, direta ou indireta, na administração pública da União, dos estados e dos municípios, e para aqueles que buscam capacitação técnica em gestão pública e controles internos.

Informações para contato

Coordenação: Deubia Cavalcanti

  • E-mail de contato: sejaposunifor@unifor.br
  • E-mail de contato: deubia@unifor.br
  • Fone de contato: (85) 3477.3174/ 3178
  • Endereço de contato: Bloco B, Sala B08

Deubia Cavalcanti

Mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Coordenadora na Área de Comunicação e Gestão da pós-graduação da Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Metodologia do curso

  • Ênfase na troca de experiências sobre situações reais;
  • Discussões de problemas complexos;
  • Análise de cenários;
  • Estímulo à diversidade de opiniões, pensamentos, ideias, propostas e modelos.

Núcleos

  • Gestão de Equipe de Alta Performance

  • Negociação e Tomada de Decisão
  • Gestão de Projetos

  • Introdução à Gestão Pública
  • Fundamentos Normativos e Doutrinários Aplicados ao Controle Governamental
  • Governança no Setor Público
  • Controles internos e Externos
  • Responsabilidade Civil e Penal do Administrador Público e a Lei de Responsabilidade Fiscal
  • Atividade Correcional: visão geral
  • Controles Internos, Compliance e Programas de Integridade
  • Licitações, Contratos e Convênios: aspectos legais
  • Planejamento, Execução e Controle em Processos de Auditoria
  • Auditoria Governamenta
  • Auditoria de Sistemas
  • Auditoria Tributária e Fisca
  • Gestão de Compras e Contratações: uma visão como política pública
  • Contabilidade Pública
  • Controladoria e Gestão de Custos
  • Controle Social: conselhos e avaliação dos serviços públicos
  • Transparência e Controle: da lei de acesso à informação à LGPD
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