Auditoria Interna e Governança Corporativa Curso de Curta Duração

Auditoria Interna e Governança Corporativa

Objetivos

Permitir que os egressos do curso possam realizar trabalhos de auditoria interna, avaliar estruturas de governança e propor recomendações que melhorem o desempenho das organizações no alcance de seus objetivos.

Justificativa do Curso

Carências a serem supridas na formação profissional e difusão de processos de governança, gestão de riscos e compliance, visando uma melhoria do desempenho das empresas, instituições públicas e do terceiro setor em práticas de governança.

Público-Alvo

Alunos de administração, contábeis, engenharia de produção, empreendedores e profissionais experientes das áreas de:
o    Gestão de operações
o    Auditoria interna e/ou externa
o    Processos
o    Controles internos
o    Compliance
o    Gestão de riscos
o    Gestão da qualidade
o    Business intelligence
o    Planejamento
o    Consultoria gerencial
o    Controladoria

Informações para contato

Divisão de Pós-Graduação e Educação Continuada

  • E-mail de contato: educacaocontinuada@unifor.br
  • Fone de contato: 3477.3174

MAIS INFORMAÇÕES

Detalhes do curso

  • Período: 12 a 16 de maio de 2025
  • Carga horária: 20 h
  • Duração: 05 dias

Horários do curso

  • Modalidade: Presencial
  • Horário:  18:30 às 22:30

Matrículas

  • Vagas: 20

Unidade 1: Governança Corporativa

  • Estrutura de governança e organograma
  • Princípios da governança corporativa

Unidade 2: Atividade De Auditoria Interna

  • Atividade de auditoria interna
  • Função de consultor do auditor interno
  • Perfil do auditor interno
  • Regras para a execução da função de auditor

Unidade 3: Gerenciando a Atividade de Auditoria Interna

  • Definindo cronograma e processos à auditar
  • Controle de horas e orçamento
  • Senioridade da equipe e desenvolvimento profissional
  • Proteção da informação
  • Desenvolvimento de programas de trabalho
  • Desenvolvimento de papéis de trabalho

Unidade 4: Técnicas de Auditoria Interna e Análise de Negócios

  • Tracing
  • Vouching
  • Three-Way
  • MatchControl self-assessment
  • Análise de processos
  • Tratamento de dados em Excel

Unidade 5: Riscos, Controles e Fraudes

  • Riscos corporativos
  • Gerenciando o risco de fraude
  • Red flags e pontos de atenção
  • Processos visados por fraudadores

Unidade 6: Reporte e Relacionamento da Auditoria

  • Relatório de auditoria
  • Relacionamento com as áreas

Wellington Alencar

É consultor independente com mais de 10 anos de atuação em atividades de gestão. Atuou como Diretor de Operações em um hospital privado, como Gerente de Riscos e Inteligência de Negócios em uma startup de saúde e como Consultor em uma multinacional, realizando projetos em vários países da América Latina. Formado em Administração de Empresas e Contabilidade, possui também um MBA em Auditoria, Finanças e Controladoria (FGV). É um profissional certificado pela Association of Business Process Management Professionals (ABPMP) com a certificação internacional CBPP e pelo The Institute of Internal Auditors (TheIIA) com as certificações internacionais CIA e CCSA.